🔌 Россети Сибирь (MRKS). Итоги 9 мес. 2020 года: рост долга и эффективной налоговой ставки определили квартальный убыток
МРСК Сибири раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2020 г.
📉Совокупная выручка компании сократилась на 0,5% до 41,9 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии остались практически на прошлогоднем уровне, составив 38,6 млрд руб. Доходы от услуг по технологическому присоединению упали на 22,2% до 256,0 млн руб.
📈 Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 2,8 млрд руб.(-7,8%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии. Условия прежние: гарантирующим поставщиком сетевая компания будет с 1 апреля 2020 и до момента выбора нового ГП, но не более чем на 12 месяцев. В течение года Минэнерго России в предусмотренном порядке будет проводить новый конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика.
📉Прочие операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам) составили 1,1 млрд руб. (-30,5%).
📉Операционные расходы сократились на 2,5%, составив 39,4 млрд руб., главным образом, за счет снижения расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (5,8 млрд руб.; -0,8%). Помимо всего прочего, компания распустила резерв под обесценение дебиторской задолженность в сумме 1,4 млрд руб. против создания резерва 871 млн руб. годом ранее. Отметим рост основных статей: затраты на персонал составили 12,0 млрд руб. (+8,4%), расходы на передачу электроэнергии достигли 9,9 млрд руб. (+3,4%), расходы на амортизацию составили 4,1 млрд руб. (+10,8%).
📈В итоге прибыль от продаж увеличилась на 9,0%, составив 3,6 млрд руб.
📈Финансовые расходы компании увеличились на две трети до 3,2 млрд руб. на фоне роста долговой нагрузки с 35,0 млрд руб. до 40,0 млрд руб., а также отрицательного эффекта от первоначального дисконтирования финансовых активов в размере 1,2 млрд руб.
📈Отметим также резкий рост эффективной налоговой ставки с 17,5% до 53,2%, связанный с проведенными корректировками налога за прошлые периоды.
📉 В итоге чистая прибыль сократилась на 77,4% до 310 млн руб. таким образом, после прибыльного первого квартала компания дважды подряд фиксирует квартальные убытки (803,5 млн руб. и 583,8 млн руб. соответственно).
🔎По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании.
📝Ближайшими событиями, которые определят инвестиционную привлекательность акций компании, станут новости об ожидаемой корпоративной реорганизации в рамках холдинга «Российские сети» и об изменениях в дивидендной политике в сетевых компаниях.
⛔ На данный момент акции компании торгуются P/BV 2020 около 1,8 и не входят в число наших приоритетов.
#россетисибирь #mrks #блогофорум
МРСК Сибири раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2020 г.
📉Совокупная выручка компании сократилась на 0,5% до 41,9 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии остались практически на прошлогоднем уровне, составив 38,6 млрд руб. Доходы от услуг по технологическому присоединению упали на 22,2% до 256,0 млн руб.
📈 Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 2,8 млрд руб.(-7,8%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии. Условия прежние: гарантирующим поставщиком сетевая компания будет с 1 апреля 2020 и до момента выбора нового ГП, но не более чем на 12 месяцев. В течение года Минэнерго России в предусмотренном порядке будет проводить новый конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика.
📉Прочие операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам) составили 1,1 млрд руб. (-30,5%).
📉Операционные расходы сократились на 2,5%, составив 39,4 млрд руб., главным образом, за счет снижения расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (5,8 млрд руб.; -0,8%). Помимо всего прочего, компания распустила резерв под обесценение дебиторской задолженность в сумме 1,4 млрд руб. против создания резерва 871 млн руб. годом ранее. Отметим рост основных статей: затраты на персонал составили 12,0 млрд руб. (+8,4%), расходы на передачу электроэнергии достигли 9,9 млрд руб. (+3,4%), расходы на амортизацию составили 4,1 млрд руб. (+10,8%).
📈В итоге прибыль от продаж увеличилась на 9,0%, составив 3,6 млрд руб.
📈Финансовые расходы компании увеличились на две трети до 3,2 млрд руб. на фоне роста долговой нагрузки с 35,0 млрд руб. до 40,0 млрд руб., а также отрицательного эффекта от первоначального дисконтирования финансовых активов в размере 1,2 млрд руб.
📈Отметим также резкий рост эффективной налоговой ставки с 17,5% до 53,2%, связанный с проведенными корректировками налога за прошлые периоды.
📉 В итоге чистая прибыль сократилась на 77,4% до 310 млн руб. таким образом, после прибыльного первого квартала компания дважды подряд фиксирует квартальные убытки (803,5 млн руб. и 583,8 млн руб. соответственно).
🔎По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании.
📝Ближайшими событиями, которые определят инвестиционную привлекательность акций компании, станут новости об ожидаемой корпоративной реорганизации в рамках холдинга «Российские сети» и об изменениях в дивидендной политике в сетевых компаниях.
⛔ На данный момент акции компании торгуются P/BV 2020 около 1,8 и не входят в число наших приоритетов.
#россетисибирь #mrks #блогофорум
🔌 Россети Сибирь (MRKS): третий убыточный квартал увел годовой результат в отрицательную зону
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2020 г.
📉Общая выручка компании сократилась на 2,2% до 41,9 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии остались практически на прошлогоднем уровне, составив 52,9 млрд руб. Доходы от услуг по технологическому присоединению упали на 62,8% до 446,0 млн руб.
📋Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 4,0 млрд руб. (-4,4%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.
📉Прочие операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам) составили 1,7 млрд руб. (-17,0%).
📉Операционные расходы сократились на 4,4%, составив 55,7 млрд руб., главным образом, за счет снижения расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (8,9 млрд руб.; -2,1%). Помимо всего прочего, компания распустила резерв под обесценение дебиторской задолженность в сумме 395 млн руб. против создания резерва 3,6 млрд руб. годом ранее. Отметим рост основных статей: затраты на персонал составили 16,0 млрд руб. (+3,6%), расходы на передачу электроэнергии достигли 13,5 млрд руб. (+5,4%), расходы на амортизацию составили 5,5 млрд руб. (+12,8%).
📈 В итоге прибыль от продаж увеличилась на 29,7%, составив 3,8 млрд руб.
📈 Финансовые расходы компании увеличились почти наполовину до 3,7 млрд руб. на фоне роста долговой нагрузки с 36,8 млрд руб. до 39,4 млрд руб., а также отрицательного эффекта от первоначального дисконтирования финансовых активов в размере 1,2 млрд руб.
📈 Отметим также резкий рост эффективной налоговой ставки, превысившей 100% и связанный с проведенными корректировками налога за прошлые периоды.
💰В итоге компания отразила чистый убыток в размере 182,0 млн руб. против прибыли годом ранее. Таким образом, в 2020 году после прибыльного первого квартала компания трижды подряд фиксировала квартальные убытки.
🧐 По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании, обнулив наши ожидания по дивидендным выплатам за 2020 год.
⛔На данный момент акции компании торгуются P/BV 2021 около 1,9 и не входят в число наших приоритетов.
#блогофорум #россетисибири #mrks
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2020 г.
📉Общая выручка компании сократилась на 2,2% до 41,9 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии остались практически на прошлогоднем уровне, составив 52,9 млрд руб. Доходы от услуг по технологическому присоединению упали на 62,8% до 446,0 млн руб.
📋Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 4,0 млрд руб. (-4,4%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.
📉Прочие операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам) составили 1,7 млрд руб. (-17,0%).
📉Операционные расходы сократились на 4,4%, составив 55,7 млрд руб., главным образом, за счет снижения расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (8,9 млрд руб.; -2,1%). Помимо всего прочего, компания распустила резерв под обесценение дебиторской задолженность в сумме 395 млн руб. против создания резерва 3,6 млрд руб. годом ранее. Отметим рост основных статей: затраты на персонал составили 16,0 млрд руб. (+3,6%), расходы на передачу электроэнергии достигли 13,5 млрд руб. (+5,4%), расходы на амортизацию составили 5,5 млрд руб. (+12,8%).
📈 В итоге прибыль от продаж увеличилась на 29,7%, составив 3,8 млрд руб.
📈 Финансовые расходы компании увеличились почти наполовину до 3,7 млрд руб. на фоне роста долговой нагрузки с 36,8 млрд руб. до 39,4 млрд руб., а также отрицательного эффекта от первоначального дисконтирования финансовых активов в размере 1,2 млрд руб.
📈 Отметим также резкий рост эффективной налоговой ставки, превысившей 100% и связанный с проведенными корректировками налога за прошлые периоды.
💰В итоге компания отразила чистый убыток в размере 182,0 млн руб. против прибыли годом ранее. Таким образом, в 2020 году после прибыльного первого квартала компания трижды подряд фиксировала квартальные убытки.
🧐 По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании, обнулив наши ожидания по дивидендным выплатам за 2020 год.
⛔На данный момент акции компании торгуются P/BV 2021 около 1,9 и не входят в число наших приоритетов.
#блогофорум #россетисибири #mrks
Россети Сибирь (MRKS): начало года вселяет надежду на хорошие годовые результаты
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2021 г.
📈Общая выручка компании увеличилась на 3,7% до 17,1 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 3,4%, составив 15,7 млрд руб. на фоне увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на 1,7% и роста среднего расчетного тарифа на 1,6%. Доходы от услуг по технологическому присоединению увеличились на 41% до 83 млн руб.
📋Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 1,3 млрд руб. (+5,1%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.
📈Прочие операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) составили 431 млн руб. (+26,3%).
📈Операционные расходы увеличились на 2,4%, составив 14,9 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (3 млрд руб.; +10,7%) и затрат на передачу электроэнергии (3,7 млрд руб.; +8,7%). При этом, компания сократила резерв под обесценение дебиторской задолженность до 95 млн руб. против 323,6 млн руб. годом ранее.
📈В итоге прибыль от продаж увеличилась на 15,1%, составив 2,7 млрд руб.
📉Финансовые расходы компании сократились на 11,5% до 598 млн руб. на фоне снижения стоимости обслуживания долгового бремени.
📈Отметим также рост эффективной налоговой ставки с 4,5% до 19,1%, связанный с большим эффектом от статей, необлагаемых или не вычитаемых для налоговых целей в прошлом году.
💰В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб. (+3,2%).
💸Отметим, что по итогам прошлого года компания не стала платить дивиденды. Вернуться к практике дивидендных выплат, по нашему мнению, компания сможет в текущем году при условии достойных финансовых результатов.
🧐По итогам вышедшей отчетности мы подняли прогноз по чистой прибыли компании на всем прогнозном окне на фоне улучшения операционной рентабельности деятельности компании.
⛔️На данный момент акции компании торгуются P/BV 2021 около 1,7 и не входят в число наших приоритетов.
#россетисибирь #MRKS #блогофорум
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2021 г.
📈Общая выручка компании увеличилась на 3,7% до 17,1 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 3,4%, составив 15,7 млрд руб. на фоне увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на 1,7% и роста среднего расчетного тарифа на 1,6%. Доходы от услуг по технологическому присоединению увеличились на 41% до 83 млн руб.
📋Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 1,3 млрд руб. (+5,1%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.
📈Прочие операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) составили 431 млн руб. (+26,3%).
📈Операционные расходы увеличились на 2,4%, составив 14,9 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (3 млрд руб.; +10,7%) и затрат на передачу электроэнергии (3,7 млрд руб.; +8,7%). При этом, компания сократила резерв под обесценение дебиторской задолженность до 95 млн руб. против 323,6 млн руб. годом ранее.
📈В итоге прибыль от продаж увеличилась на 15,1%, составив 2,7 млрд руб.
📉Финансовые расходы компании сократились на 11,5% до 598 млн руб. на фоне снижения стоимости обслуживания долгового бремени.
📈Отметим также рост эффективной налоговой ставки с 4,5% до 19,1%, связанный с большим эффектом от статей, необлагаемых или не вычитаемых для налоговых целей в прошлом году.
💰В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб. (+3,2%).
💸Отметим, что по итогам прошлого года компания не стала платить дивиденды. Вернуться к практике дивидендных выплат, по нашему мнению, компания сможет в текущем году при условии достойных финансовых результатов.
🧐По итогам вышедшей отчетности мы подняли прогноз по чистой прибыли компании на всем прогнозном окне на фоне улучшения операционной рентабельности деятельности компании.
⛔️На данный момент акции компании торгуются P/BV 2021 около 1,7 и не входят в число наших приоритетов.
#россетисибирь #MRKS #блогофорум
⚡️ МРСК Сибири (MRKS) Итоги 1 п/г 2021 г.: снижение финансовых расходов обеспечило рост чистой прибыли
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2021 г.
📈 Общая выручка компании увеличилась на 5,5% до 30,9 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 4,7%, составив 28,2 млрд руб. на фоне увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на 3,3% и роста среднего расчетного тарифа на 1,4%. Доходы от услуг по технологическому присоединению увеличились на 42,7% до 188 млн руб.
📈 Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 2,3 млрд руб. (+9,6%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии. Рост доходов объясняется увеличением полезного отпуска по сбытовой деятельности в Республике Хакасии за счет снижения среднемесячной температуры в 2021 году и увеличением нерегулируемых средневзвешенных цен оптового рынка на электрическую энергию.
📈 Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) составили 1 млрд руб. (+46,8%).
📈 Операционные расходы увеличились на 8,6%, составив 29 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (4,7 млрд руб.; +12,7%) и затрат на передачу электроэнергии (7,2 млрд руб.; +8,6%). Помимо этого, компания начислила резерв под обесценение дебиторской задолженность в размере 337 млн руб. против роспуска резерва на сумму 558 млн руб. годом ранее.
💰 В итоге прибыль от продаж сократилась на 11,2%, составив 2,9 млрд руб.
📉 Финансовые расходы компании сократились на 52,9% до 1,2 млрд руб. на фоне снижения стоимости обслуживания долгового бремени, а также отсутствия расходов от эффекта дисконтирования финансовых активов при первоначальном признании.
💡 Отметим также отражение налогового эффекта от ранее непризнанных отложенных налоговых активов АО «Тываэнерго» по итогам 6 месяцев 2020 г., в связи с чем компания отразила экономию по налогу на прибыль в размере 27,7 млн руб. В отчетном периоде был начислен расход по налогу на прибыль в размере 380,2 млн руб.
💰 В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 1,4 млрд руб. (+58,6%).
🧐 По итогам вышедшей отчетности мы подняли прогноз по чистой прибыли компании на всем прогнозном окне на фоне роста доходов от продажи электроэнергии снижения финансовых расходов.
⛔️ На данный момент акции компании торгуются P/BV 2021 около 1,7 и не входят в число наших приоритетов.
#МРСКСибири #MRKS #блогофорум
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2021 г.
📈 Общая выручка компании увеличилась на 5,5% до 30,9 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 4,7%, составив 28,2 млрд руб. на фоне увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на 3,3% и роста среднего расчетного тарифа на 1,4%. Доходы от услуг по технологическому присоединению увеличились на 42,7% до 188 млн руб.
📈 Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 2,3 млрд руб. (+9,6%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии. Рост доходов объясняется увеличением полезного отпуска по сбытовой деятельности в Республике Хакасии за счет снижения среднемесячной температуры в 2021 году и увеличением нерегулируемых средневзвешенных цен оптового рынка на электрическую энергию.
📈 Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) составили 1 млрд руб. (+46,8%).
📈 Операционные расходы увеличились на 8,6%, составив 29 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (4,7 млрд руб.; +12,7%) и затрат на передачу электроэнергии (7,2 млрд руб.; +8,6%). Помимо этого, компания начислила резерв под обесценение дебиторской задолженность в размере 337 млн руб. против роспуска резерва на сумму 558 млн руб. годом ранее.
💰 В итоге прибыль от продаж сократилась на 11,2%, составив 2,9 млрд руб.
📉 Финансовые расходы компании сократились на 52,9% до 1,2 млрд руб. на фоне снижения стоимости обслуживания долгового бремени, а также отсутствия расходов от эффекта дисконтирования финансовых активов при первоначальном признании.
💡 Отметим также отражение налогового эффекта от ранее непризнанных отложенных налоговых активов АО «Тываэнерго» по итогам 6 месяцев 2020 г., в связи с чем компания отразила экономию по налогу на прибыль в размере 27,7 млн руб. В отчетном периоде был начислен расход по налогу на прибыль в размере 380,2 млн руб.
💰 В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 1,4 млрд руб. (+58,6%).
🧐 По итогам вышедшей отчетности мы подняли прогноз по чистой прибыли компании на всем прогнозном окне на фоне роста доходов от продажи электроэнергии снижения финансовых расходов.
⛔️ На данный момент акции компании торгуются P/BV 2021 около 1,7 и не входят в число наших приоритетов.
#МРСКСибири #MRKS #блогофорум
💡Россети Московский регион, (MSRS). Итоги 9 мес. 2021 года: прочие доходы перекрывают созданные резервы
Компания «Россети Московский регион» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2021 г.
📈Общая выручка компании увеличилась на 15,1%, составив 134,0 млрд руб. При этом выручка от передачи электроэнергии выросла на 13,9% на фоне увеличения полезного отпуска электроэнергии на 8,7% и роста среднего расчетного тарифа на 4,8%. Величина прочих операционных доходов увеличилась в полтора раза до 4,7 млрд руб. вследствие роста доходов от компенсации потерь в связи с ликвидацией электросетевого имущества.
📈Операционные расходы компании увеличились на 10,1%, составив 117,6 млрд руб., на фоне роста затрат на передачу электроэнергии, занимающих весомую долю в структуре себестоимости, на 10,7% до 53,2 млрд, а также увеличения расходов на покупку электроэнергии для компенсации потерь до 14,4 млрд руб. (+25,5%). Кроме того, отметим создание резерва под обесценение дебиторской задолженности на сумму 394,6 млн руб., против роспуска резерва годом ранее на сумму 208,9 млн руб., а также резерва для покрытия расходов по судебным искам в размере 1,3 млрд руб., против 1,7 млрд руб. годом ранее.
📈В итоге операционная прибыль компании увеличилась почти на две трети, составив 21,2 млрд руб.
📉Финансовые расходы сократились на четверть до 2,8 млрд руб. на фоне снижения долговых обязательств с 86,2 млрд руб. до 77,9 млрд руб., а также удешевления стоимости их обслуживания.
💰В итоге чистая прибыль компании увеличилась вдвое, составив 14,9 млрд руб.
🧐По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании, ограничившись более скромными ожиданиями в части размера дивидендов. В итоге потенциальная доходность акций не претерпела серьезных изменений.
⛔️Акции компании обращаются с P/E 2021 около 4,8 и пока не входят в число наших приоритетов.
#россетимосковскийрегион #блогофорум #mrks
Компания «Россети Московский регион» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2021 г.
📈Общая выручка компании увеличилась на 15,1%, составив 134,0 млрд руб. При этом выручка от передачи электроэнергии выросла на 13,9% на фоне увеличения полезного отпуска электроэнергии на 8,7% и роста среднего расчетного тарифа на 4,8%. Величина прочих операционных доходов увеличилась в полтора раза до 4,7 млрд руб. вследствие роста доходов от компенсации потерь в связи с ликвидацией электросетевого имущества.
📈Операционные расходы компании увеличились на 10,1%, составив 117,6 млрд руб., на фоне роста затрат на передачу электроэнергии, занимающих весомую долю в структуре себестоимости, на 10,7% до 53,2 млрд, а также увеличения расходов на покупку электроэнергии для компенсации потерь до 14,4 млрд руб. (+25,5%). Кроме того, отметим создание резерва под обесценение дебиторской задолженности на сумму 394,6 млн руб., против роспуска резерва годом ранее на сумму 208,9 млн руб., а также резерва для покрытия расходов по судебным искам в размере 1,3 млрд руб., против 1,7 млрд руб. годом ранее.
📈В итоге операционная прибыль компании увеличилась почти на две трети, составив 21,2 млрд руб.
📉Финансовые расходы сократились на четверть до 2,8 млрд руб. на фоне снижения долговых обязательств с 86,2 млрд руб. до 77,9 млрд руб., а также удешевления стоимости их обслуживания.
💰В итоге чистая прибыль компании увеличилась вдвое, составив 14,9 млрд руб.
🧐По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании, ограничившись более скромными ожиданиями в части размера дивидендов. В итоге потенциальная доходность акций не претерпела серьезных изменений.
⛔️Акции компании обращаются с P/E 2021 около 4,8 и пока не входят в число наших приоритетов.
#россетимосковскийрегион #блогофорум #mrks
🕸 Россети Сибирь MRKS Итоги 9 мес. 2021 года: скачок прибыли за счет прочих доходов
Россети Сибирь MRKS раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2021 г.
💸 Общая выручка компании увеличилась на 5,0% до 44,0 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 4,5%, составив 40,3 млрд руб. на фоне увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на 2,0% и роста среднего расчетного тарифа на 2,4%. Основной причиной роста полезного отпуска стали более низкие температуры наружного воздуха в 1 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также смягчение карантинных мер во 2 и 3 квартале 2021 года, принятых в 2020 году. Доходы от услуг по технологическому присоединению увеличились на 11,1% до 285 млн руб.
📊 Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 3,1 млрд руб. (+8,8%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии. Рост доходов объясняется увеличением полезного отпуска по сбытовой деятельности в Республике Хакасии за счет снижения среднемесячной температуры в 2021 году и увеличением нерегулируемых средневзвешенных цен оптового рынка на электрическую энергию.
👆 Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились в 2,5 раза до 2,5 млрд руб.
📈 Операционные расходы увеличились на 10,2%, составив 43,4 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (6,4 млрд руб.; +10,9%) и затрат на передачу электроэнергии (10,6 млрд руб.; +7,5%). Помимо этого, компания начислила резерв под обесценение дебиторской задолженность в размере 1,2 млрд руб. против роспуска резерва на сумму 1,5 млрд руб. годом ранее.
👇 В итоге прибыль от продаж сократилась на 13,6%, составив 3,1 млрд руб.
Финансовые расходы компании сократились на 39,3% до 1,9 млрд руб. на фоне снижения стоимости обслуживания долгового бремени, а также отсутствия расходов от эффекта дисконтирования финансовых активов при первоначальном признании.
💰 В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 1,0 млрд руб., увеличившуюся за год более чем в три раза.
💭 По итогам вышедшей отчетности мы попытались отразить создание компанией возможных резервов под обесценение основных средств по итогам текущего года. Отметим, что изменение указанных резервов оказывает значительное влияние на итоговый финансовых результат. В итоге потенциальная доходность акций компании не претерпела серьезных изменений.
⛔ На данный момент акции компании торгуются исходя из коэффициента P/BV 2021 около 2,1 и не входят в число наших приоритетов.
#блогофорум #РоссетиСибирь #MRKS
Россети Сибирь MRKS раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2021 г.
💸 Общая выручка компании увеличилась на 5,0% до 44,0 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 4,5%, составив 40,3 млрд руб. на фоне увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на 2,0% и роста среднего расчетного тарифа на 2,4%. Основной причиной роста полезного отпуска стали более низкие температуры наружного воздуха в 1 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также смягчение карантинных мер во 2 и 3 квартале 2021 года, принятых в 2020 году. Доходы от услуг по технологическому присоединению увеличились на 11,1% до 285 млн руб.
📊 Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 3,1 млрд руб. (+8,8%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии. Рост доходов объясняется увеличением полезного отпуска по сбытовой деятельности в Республике Хакасии за счет снижения среднемесячной температуры в 2021 году и увеличением нерегулируемых средневзвешенных цен оптового рынка на электрическую энергию.
👆 Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились в 2,5 раза до 2,5 млрд руб.
📈 Операционные расходы увеличились на 10,2%, составив 43,4 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (6,4 млрд руб.; +10,9%) и затрат на передачу электроэнергии (10,6 млрд руб.; +7,5%). Помимо этого, компания начислила резерв под обесценение дебиторской задолженность в размере 1,2 млрд руб. против роспуска резерва на сумму 1,5 млрд руб. годом ранее.
👇 В итоге прибыль от продаж сократилась на 13,6%, составив 3,1 млрд руб.
Финансовые расходы компании сократились на 39,3% до 1,9 млрд руб. на фоне снижения стоимости обслуживания долгового бремени, а также отсутствия расходов от эффекта дисконтирования финансовых активов при первоначальном признании.
💰 В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 1,0 млрд руб., увеличившуюся за год более чем в три раза.
💭 По итогам вышедшей отчетности мы попытались отразить создание компанией возможных резервов под обесценение основных средств по итогам текущего года. Отметим, что изменение указанных резервов оказывает значительное влияние на итоговый финансовых результат. В итоге потенциальная доходность акций компании не претерпела серьезных изменений.
⛔ На данный момент акции компании торгуются исходя из коэффициента P/BV 2021 около 2,1 и не входят в число наших приоритетов.
#блогофорум #РоссетиСибирь #MRKS
На Блогофоруме опубликованы обзоры отчетностей за 2021 финансовый год следующих компаний:
🟠TCS Group Holding plc (TCSG)
🟠VK Group (VKCO)
🟠Банк ВТБ (VTBR)
🟠МРСК Урала (MRKU)
🟠Компания М.Видео-Эльдорадо (MVID)
🟠Россети Сибирь (MRKS)
🟠Ленэнерго (LSNG, LSNGP)
🟠 Томская распределительная компания (TORS, TORSP)
#блогофорум #tors #lsng #mrks #mvid #mrku #vkco #tcsg #vtbr
🟠TCS Group Holding plc (TCSG)
🟠VK Group (VKCO)
🟠Банк ВТБ (VTBR)
🟠МРСК Урала (MRKU)
🟠Компания М.Видео-Эльдорадо (MVID)
🟠Россети Сибирь (MRKS)
🟠Ленэнерго (LSNG, LSNGP)
🟠 Томская распределительная компания (TORS, TORSP)
#блогофорум #tors #lsng #mrks #mvid #mrku #vkco #tcsg #vtbr
bf.arsagera.ru
TCS Group Holding plc (TCSG) Итоги 2021 г.: некредитные бизнесы продолжают отвоевывать долю в доходах
TCS Group Holding plc раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2021 год
Россети Сибирь MRKS Итоги 1 кв. 2022 г.: прибыль под давлением опережающего роста расходов
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2022 г.
Общая выручка компании увеличилась на 4,3% до 17,9 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 3,7%, составив 16,2 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 4,7%. Основной причиной снижения полезного отпуска стали более высокие температуры наружного воздуха в 1 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также плановое снижение потребления по некоторым потребителям.
Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 1,4 млрд руб. (+9,6%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала «Хакасэнерго». Рост доходов объясняется увеличением полезного отпуска по сбытовой деятельности в Республике Хакасии за счет снижения среднемесячной температуры в регионе и ростом цены продажи электроэнергии на 5,7%.
Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились на 28,9% до 555 млн руб.
Операционные расходы увеличились на 13,5%, составив 16,9 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (3,4 млрд руб.; +12,0%), затрат на передачу электроэнергии (3,8 млрд руб.; +3,0%), а также расходов на персонал (4,5 млрд руб.; +16,5%). Помимо этого, компания начислила резерв под обесценение дебиторской задолженность в размере 176,6 млн руб. против 95 млн руб. годом ранее.
В итоге прибыль от продаж сократилась на 42,3%, составив 1,6 млрд руб.
Финансовые расходы компании увеличились на 85,7% до 1,1 млрд руб. на фоне возросшего долгового бремени с 38,9 млрд руб. до 42,3 млрд руб., а также роста стоимости обслуживания долговых обязательств.
В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 432 млн руб., что на три четверти ниже прошлогоднего результата.
По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по чистой прибыли компании на всем прогнозном периоде, отразив ухудшение операционной рентабельности и рост финансовых расходов. В итоге потенциальная доходность акций компании снизилась.
В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2022 порядка 1,5 и не входят в число наших приоритетов.
#РоссетиСибирь #MRKS #блогофорум
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2022 г.
Общая выручка компании увеличилась на 4,3% до 17,9 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 3,7%, составив 16,2 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 4,7%. Основной причиной снижения полезного отпуска стали более высокие температуры наружного воздуха в 1 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также плановое снижение потребления по некоторым потребителям.
Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 1,4 млрд руб. (+9,6%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала «Хакасэнерго». Рост доходов объясняется увеличением полезного отпуска по сбытовой деятельности в Республике Хакасии за счет снижения среднемесячной температуры в регионе и ростом цены продажи электроэнергии на 5,7%.
Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились на 28,9% до 555 млн руб.
Операционные расходы увеличились на 13,5%, составив 16,9 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (3,4 млрд руб.; +12,0%), затрат на передачу электроэнергии (3,8 млрд руб.; +3,0%), а также расходов на персонал (4,5 млрд руб.; +16,5%). Помимо этого, компания начислила резерв под обесценение дебиторской задолженность в размере 176,6 млн руб. против 95 млн руб. годом ранее.
В итоге прибыль от продаж сократилась на 42,3%, составив 1,6 млрд руб.
Финансовые расходы компании увеличились на 85,7% до 1,1 млрд руб. на фоне возросшего долгового бремени с 38,9 млрд руб. до 42,3 млрд руб., а также роста стоимости обслуживания долговых обязательств.
В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 432 млн руб., что на три четверти ниже прошлогоднего результата.
По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по чистой прибыли компании на всем прогнозном периоде, отразив ухудшение операционной рентабельности и рост финансовых расходов. В итоге потенциальная доходность акций компании снизилась.
В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2022 порядка 1,5 и не входят в число наших приоритетов.
#РоссетиСибирь #MRKS #блогофорум
🕸 Россети Сибирь (MRKS) Итоги 1 п/г 2022 г.: создание резерва и рост финансовых расходов привели к убытку
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2022 г.
💸 Общая выручка компании увеличилась на 5,3% до 32,6 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 4,6%, составив 29,6 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 10%. Основной причиной снижения полезного отпуска стали более высокие температуры наружного воздуха в 1 кв 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также плановое снижение потребления по некоторым потребителям.
📊 Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 2,5 млрд руб. (+10,6%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала «Хакасэнерго». Рост доходов объясняется увеличением полезного отпуска по сбытовой деятельности в Республике Хакасии за счет снижения среднемесячной температуры в регионе и ростом цены продажи электроэнергии на 4,1%.
👆 Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились на 17,3% до 1,2 млрд руб.
📈 Операционные расходы увеличились на 10,0%, составив 31,9 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (5,2 млрд руб.; +10,0%), затрат на передачу электроэнергии (7,4 млрд руб.; +2,8%), а также расходов на персонал (9 млрд руб.; +12,1%). Помимо этого, компания начислила резерв оценочных обязательств под разногласия с ООО «КЭнК» в сумме 1,4 млрд руб. по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.
👇 В итоге прибыль от продаж сократилась на 37,2%, составив 1,8 млрд руб.
📈 Финансовые расходы компании увеличились более чем 2 раза до 3,2 млрд руб. на фоне роста стоимости обслуживания внушительных долговых обязательств.
👇 В итоге компания отразила чистый убыток в размере 891 млн руб.
💭 По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по чистой прибыли компании, отразив ухудшение операционной рентабельности и рост финансовых расходов. В итоге потенциальная доходность акций компании снизилась.
⛔️ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2022 порядка 1,5 и не входят в число наших приоритетов.
#блогофорум #РоссетиСибирь #MRKS
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2022 г.
💸 Общая выручка компании увеличилась на 5,3% до 32,6 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 4,6%, составив 29,6 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 10%. Основной причиной снижения полезного отпуска стали более высокие температуры наружного воздуха в 1 кв 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также плановое снижение потребления по некоторым потребителям.
📊 Получение выручки от продажи электроэнергии в размере 2,5 млрд руб. (+10,6%) связано с наличием статуса гарантирующего поставщика филиала «Хакасэнерго». Рост доходов объясняется увеличением полезного отпуска по сбытовой деятельности в Республике Хакасии за счет снижения среднемесячной температуры в регионе и ростом цены продажи электроэнергии на 4,1%.
👆 Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились на 17,3% до 1,2 млрд руб.
📈 Операционные расходы увеличились на 10,0%, составив 31,9 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (5,2 млрд руб.; +10,0%), затрат на передачу электроэнергии (7,4 млрд руб.; +2,8%), а также расходов на персонал (9 млрд руб.; +12,1%). Помимо этого, компания начислила резерв оценочных обязательств под разногласия с ООО «КЭнК» в сумме 1,4 млрд руб. по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.
👇 В итоге прибыль от продаж сократилась на 37,2%, составив 1,8 млрд руб.
📈 Финансовые расходы компании увеличились более чем 2 раза до 3,2 млрд руб. на фоне роста стоимости обслуживания внушительных долговых обязательств.
👇 В итоге компания отразила чистый убыток в размере 891 млн руб.
💭 По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по чистой прибыли компании, отразив ухудшение операционной рентабельности и рост финансовых расходов. В итоге потенциальная доходность акций компании снизилась.
⛔️ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2022 порядка 1,5 и не входят в число наших приоритетов.
#блогофорум #РоссетиСибирь #MRKS
Россети Сибирь, (MRKS). Итоги 1 п/г 2023 г.: сокращение финансовых расходов позволило выйти в прибыльную зону
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2023 г.
➕ Общая выручка компании увеличилась на 7,8% до 35,1 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 16,5%, составив 34,4 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 10,6% и объемов полезного отпуска (+5,4%).
✔️ В отчетном периоде у компании обнулились доходы от продажи электроэнергии, что связано с утратой статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия с сентября 2022 года.
➖ Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) сократились на 32,4% до 803 млн руб.
➖ Операционные расходы увеличились на 4,8%, составив 33,4 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (6,5 млрд руб.; +25,5%), затрат на передачу электроэнергии (8,8 млрд руб.; +19,2%), а также расходов на персонал (10,2 млрд руб.; +13,9%). Помимо этого, в отчетном периоде компания распустила оценочный резерв в размере 636,0 млн руб. (годом ранее - начислила резерв в сумме 1,6 млрд руб.) по договорам передачи электрической энергии.
➕ В итоге операционная прибыль выросла более чем на треть до 2,4 млрд руб.
✔️ Финансовые расходы компании сократились на 44,7% до 1,7 млрд руб. на фоне снижения кредитного портфеля и падения стоимости его обслуживания.
✔️ В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 607 млн руб. против убытка годом ранее.
✔️ По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить в модель компании серьезных изменений, ограничившись точечными корректировками ряда показателей текущего года.
⛔️ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2023 свыше 4,0 и не входят в число наших приоритетов.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
#блогофорум #mrks
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2023 г.
➕ Общая выручка компании увеличилась на 7,8% до 35,1 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 16,5%, составив 34,4 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 10,6% и объемов полезного отпуска (+5,4%).
✔️ В отчетном периоде у компании обнулились доходы от продажи электроэнергии, что связано с утратой статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия с сентября 2022 года.
➖ Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) сократились на 32,4% до 803 млн руб.
➖ Операционные расходы увеличились на 4,8%, составив 33,4 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (6,5 млрд руб.; +25,5%), затрат на передачу электроэнергии (8,8 млрд руб.; +19,2%), а также расходов на персонал (10,2 млрд руб.; +13,9%). Помимо этого, в отчетном периоде компания распустила оценочный резерв в размере 636,0 млн руб. (годом ранее - начислила резерв в сумме 1,6 млрд руб.) по договорам передачи электрической энергии.
➕ В итоге операционная прибыль выросла более чем на треть до 2,4 млрд руб.
✔️ Финансовые расходы компании сократились на 44,7% до 1,7 млрд руб. на фоне снижения кредитного портфеля и падения стоимости его обслуживания.
✔️ В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 607 млн руб. против убытка годом ранее.
✔️ По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить в модель компании серьезных изменений, ограничившись точечными корректировками ряда показателей текущего года.
⛔️ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2023 свыше 4,0 и не входят в число наших приоритетов.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
#блогофорум #mrks
Россети Сибирь, (MRKS). Итоги 9 мес. 2023 г.: прибыль под давлением роста операционных расходов и начисления резервов
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г.
➕ Общая выручка компании увеличилась на 6,7% до 50,0 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 14,0%, составив 48,9 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 8,2% и объемов полезного отпуска (+5,4%).
✔️ В отчетном периоде у компании обнулились доходы от продажи электроэнергии, что связано с утратой статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия с сентября 2022 года.
➖ Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) сократились на 6,3% до 1,3 млрд руб.
➖ Операционные расходы увеличились большими темпами на 11,0%, составив 50,3 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (8,7 млрд руб.; +19,0%), затрат на передачу электроэнергии (13,2 млрд руб.; +19,5%), а также расходов на персонал (15,5 млрд руб.; +16,3%). Помимо этого, в отчетном периоде компания распустила оценочный резерв в размере 641,2 млн руб. (годом ранее - начислила резерв в сумме 1,7 млрд руб.) по договорам передачи электрической энергии.
✔️ В итоге операционная прибыль упала более чем в 3 раза до 925 млн руб.
✔️ Финансовые расходы компании сократились на треть до 2,8 млрд руб. на фоне снижения кредитного портфеля и падения стоимости его обслуживания.
✔️
✔️ В итоге компания отразила увеличение чистого убытка в 4 раза до 1,4 млрд руб.
➖ По итогам вышедшей отчетности и обновленной инвестиционной программы мы понизили наши ожидания по размеру прибыли на всем периоде прогнозирования, заложив дополнительное увеличение затрат на вознаграждения работников и услуги передачи электроэнергии. В результате потенциальная доходность акций компании снизилась.
⛔ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2023 свыше 4,0 и не входят в число наших приоритетов.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
#блогофорум #mrks
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г.
➕ Общая выручка компании увеличилась на 6,7% до 50,0 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 14,0%, составив 48,9 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 8,2% и объемов полезного отпуска (+5,4%).
✔️ В отчетном периоде у компании обнулились доходы от продажи электроэнергии, что связано с утратой статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия с сентября 2022 года.
➖ Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) сократились на 6,3% до 1,3 млрд руб.
➖ Операционные расходы увеличились большими темпами на 11,0%, составив 50,3 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (8,7 млрд руб.; +19,0%), затрат на передачу электроэнергии (13,2 млрд руб.; +19,5%), а также расходов на персонал (15,5 млрд руб.; +16,3%). Помимо этого, в отчетном периоде компания распустила оценочный резерв в размере 641,2 млн руб. (годом ранее - начислила резерв в сумме 1,7 млрд руб.) по договорам передачи электрической энергии.
✔️ В итоге операционная прибыль упала более чем в 3 раза до 925 млн руб.
✔️ Финансовые расходы компании сократились на треть до 2,8 млрд руб. на фоне снижения кредитного портфеля и падения стоимости его обслуживания.
✔️
✔️ В итоге компания отразила увеличение чистого убытка в 4 раза до 1,4 млрд руб.
➖ По итогам вышедшей отчетности и обновленной инвестиционной программы мы понизили наши ожидания по размеру прибыли на всем периоде прогнозирования, заложив дополнительное увеличение затрат на вознаграждения работников и услуги передачи электроэнергии. В результате потенциальная доходность акций компании снизилась.
⛔ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2023 свыше 4,0 и не входят в число наших приоритетов.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
#блогофорум #mrks
Россети Сибирь, (MRKS). Итоги 2023 г.: недостаточное увеличение тарифов не позволяет покрыть расходы компании
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 г.
➕ Общая выручка компании увеличилась на 7,1% до 69,3 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 11,6%, составив 67,0 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 5,9% и объемов полезного отпуска на 5,4%.
✔️ В отчетном периоде у компании обнулились доходы от продажи электроэнергии, что связано с утратой статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия с сентября 2022 года.
➕ Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились на 9,8% до 3,3 млрд руб.
➖ Операционные расходы увеличились большими темпами на 13,8%, составив 72,8 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (13,3 млрд руб.; +14,2%), затрат на передачу электроэнергии (17,9 млрд руб.; +19,8%), а также расходов на персонал (21,0 млрд руб.; +15,1%). Помимо этого, в отчетном периоде компания распустила оценочный резерв в размере 442,9 млн руб. (годом ранее - начислила резерв в сумме 1,9 млрд руб.) по договорам передачи электрической энергии.
✔️ В итоге на операционном уровне компания получила убыток в размере 153 млн руб., против прибыли 3,8 млрд руб., полученной годом ранее.
➕ Финансовые доходы увеличились на 80,4% до 850 млн руб. на фоне полученного эффекта дисконтирования финансовых активов при модификации договора. Финансовые расходы компании сократились на 13,0% до 4,2 млрд руб. на фоне снижения стоимости обслуживания кредитного портфеля.
✔️
✔️ В итоге компания отразила кратное увеличение чистого убытка до 2,9 млрд руб.
➖ По итогам вышедшей отчетности мы понизили наши ожидания по размеру прибыли на всем периоде прогнозирования, заложив дополнительное увеличение затрат компании. В результате потенциальная доходность акций компании несколько снизилась.
⛔ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2024 свыше 5,0 и не входят в число наших приоритетов.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
#блогофорум #mrks
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 г.
➕ Общая выручка компании увеличилась на 7,1% до 69,3 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 11,6%, составив 67,0 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 5,9% и объемов полезного отпуска на 5,4%.
✔️ В отчетном периоде у компании обнулились доходы от продажи электроэнергии, что связано с утратой статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия с сентября 2022 года.
➕ Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились на 9,8% до 3,3 млрд руб.
➖ Операционные расходы увеличились большими темпами на 13,8%, составив 72,8 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (13,3 млрд руб.; +14,2%), затрат на передачу электроэнергии (17,9 млрд руб.; +19,8%), а также расходов на персонал (21,0 млрд руб.; +15,1%). Помимо этого, в отчетном периоде компания распустила оценочный резерв в размере 442,9 млн руб. (годом ранее - начислила резерв в сумме 1,9 млрд руб.) по договорам передачи электрической энергии.
✔️ В итоге на операционном уровне компания получила убыток в размере 153 млн руб., против прибыли 3,8 млрд руб., полученной годом ранее.
➕ Финансовые доходы увеличились на 80,4% до 850 млн руб. на фоне полученного эффекта дисконтирования финансовых активов при модификации договора. Финансовые расходы компании сократились на 13,0% до 4,2 млрд руб. на фоне снижения стоимости обслуживания кредитного портфеля.
✔️
✔️ В итоге компания отразила кратное увеличение чистого убытка до 2,9 млрд руб.
➖ По итогам вышедшей отчетности мы понизили наши ожидания по размеру прибыли на всем периоде прогнозирования, заложив дополнительное увеличение затрат компании. В результате потенциальная доходность акций компании несколько снизилась.
⛔ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2024 свыше 5,0 и не входят в число наших приоритетов.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
#блогофорум #mrks
Россети Сибирь, (MRKS). Итоги 1 п/г 2024 г.: обслуживание долгов тянет итоговый результат вниз
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г.
➕ Общая выручка компании увеличилась на 6,4% до 37,3 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 5,7%, составив 36,4 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 1,8% и объемов полезного отпуска на 3,8%.
➕ Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились на 72,9 % до 1,4 млрд руб.
➖ Операционные расходы увеличились большими темпами (+9,2%), составив 36,5 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на передачу электроэнергии (9,7 млрд руб.; +10,2%), а также расходов на персонал (11,2 млрд руб.; +9,0%). Помимо этого, в отчетном периоде компания создала оценочный резерв в размере 2,3 млрд руб. (годом ранее - распустила резерв в сумме 636,0 млн руб.) по договорам передачи электрической энергии, а также распустила резерв в сумме 1,1 млрд руб. под обесценение дебиторской задолженности.
✔️ В итоге на операционном уровне компания отразила прибыль в размере 2,2 млрд руб. (-9,8%).
✔️
➕ Финансовые доходы сократились на 3,4% до 209 млн руб. на фоне полученного эффекта дисконтирования финансовых активов при модификации договора. Финансовые расходы компании подскочили на 85,8% до 3,2 млрд руб. на фоне резкого роста стоимости обслуживания кредитного портфеля.
✔️
✔️ В итоге компания отразила чистый убыток в размере 749 млн руб. против прибыли годом ранее.
➖ По итогам вышедшей отчетности мы понизили наши ожидания по размеру прибыли на текущий и ближайшие годы, отразив более высокий уровень расходов на обслуживание долга. В результате потенциальная доходность акций компании сократилась.
⛔ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2024 около 4,0 и не входят в число наших приоритетов.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
#блогофорум #mrks
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г.
➕ Общая выручка компании увеличилась на 6,4% до 37,3 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 5,7%, составив 36,4 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 1,8% и объемов полезного отпуска на 3,8%.
➕ Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) увеличились на 72,9 % до 1,4 млрд руб.
➖ Операционные расходы увеличились большими темпами (+9,2%), составив 36,5 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на передачу электроэнергии (9,7 млрд руб.; +10,2%), а также расходов на персонал (11,2 млрд руб.; +9,0%). Помимо этого, в отчетном периоде компания создала оценочный резерв в размере 2,3 млрд руб. (годом ранее - распустила резерв в сумме 636,0 млн руб.) по договорам передачи электрической энергии, а также распустила резерв в сумме 1,1 млрд руб. под обесценение дебиторской задолженности.
✔️ В итоге на операционном уровне компания отразила прибыль в размере 2,2 млрд руб. (-9,8%).
✔️
➕ Финансовые доходы сократились на 3,4% до 209 млн руб. на фоне полученного эффекта дисконтирования финансовых активов при модификации договора. Финансовые расходы компании подскочили на 85,8% до 3,2 млрд руб. на фоне резкого роста стоимости обслуживания кредитного портфеля.
✔️
✔️ В итоге компания отразила чистый убыток в размере 749 млн руб. против прибыли годом ранее.
➖ По итогам вышедшей отчетности мы понизили наши ожидания по размеру прибыли на текущий и ближайшие годы, отразив более высокий уровень расходов на обслуживание долга. В результате потенциальная доходность акций компании сократилась.
⛔ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2024 около 4,0 и не входят в число наших приоритетов.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
#блогофорум #mrks